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投资集团召开2024年度审计工作会议
发布时间:2024-06-13 14:50:01

为进一步强化内部审计工作机制建设,发挥内部审计工作职能,5月30日下午,投资集团召开审计工作会议,传达学习全国、全省及控股集团审计工作会议精神,对投资集团内部审计工作进行部署。董事长薛炳海出席会议并讲话,总经理杨玉虹主持会议。

薛炳海表示,国有企业在社会经济发展中承担着重要角色,内部审计作为审计监督体系三驾马车之一,要以更高的站位、更高的质量赋能国有企业高质量发展。薛炳海对开展内审工作提出三点意见:一是要创新内部审计工作方法方式,提高全覆盖质量。要充分利用大数据力量,将日常监督与数据分析相结合,创建信息化审计模式,实现对公司业务内容及业务过程的全覆盖;二是要加强内部审计制度建设和人才队伍建设。要健全内部审计制度,确保内部审计工作的每个环节都有制度可循,要持续加强学习,通过内部学习和外部培训提升内审人员的专业素养以及对业务的了解,增强内部审计工作的深度;三是要强化对内部审计工作成果成效的运用。要落实整改责任,将整改作为出发点与落脚点以形成闭环,提高内部审计成效,以高质量整改促进经营管理各环节质效提升。

会议要求,要围绕投资集团主责主业,提高审计质效,保驾护航投资集团高质量发展;要充分认识内部审计工作的重要性,提升履职能力,规范开展内部审计工作;要力争冲刺“双过半”,为全年工作目标打下良好基础。

会议通报了2023年度内部审计工作开展情况和2024年度内部审计工作计划。投资集团经营班子、各部门负责人和子公司班子、相关职能部门员工出席会议。

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